索引號 11341700MB0333710K/201708-00001 組配分類 部門決算
發(fā)布機構 市信訪局 發(fā)文日期 2017-08-15 08:52
發(fā)布文號 關鍵詞 部門決算
信息來源 宣城市信訪局 主題導航
信息名稱 宣城市信訪局2016年部門決算公開及“三公”經費支出決算情況說明 內容概述 ? ?宣城市信訪局2016年部門決算情況 ? ? 一、部門主要職能? ? (一)貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關群眾工作暨信訪工作的方針政策;擬定有關群眾工作暨信訪工作的意見和方案。?

宣城市信訪局2016年部門決算公開及“三公”經費支出決算情況說明

   宣城市信訪局2016年部門決算情況

 

 

    一、部門主要職能
    (一)貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關群眾工作暨信訪工作的方針政策;擬定有關群眾工作暨信訪工作的意見和方案。
    (二)負責受理群眾來信、來電,接待群眾來訪;處理國內群眾和境外人士向市委、市政府、市領導、市信訪局提出的信訪事項;辦理申請市政府復查復核的信訪事項。
    (三)負責暢通信訪渠道,征集意見建議,分析社情民意;負責開展矛盾糾紛排查,推動解決群眾合理訴求。
    (四)負責開展調查研究,綜合分析信訪信息,總結推廣各地、各部門群眾工作暨信訪工作經驗,提出完善有關政策和改進工作的建議,履行“三項建議”(改進工作建議、完善政策解決問題建議、給予行政處分建議)職權。
    (五)承辦上級信訪部門和市委、市政府領導交辦的信訪事項,向縣市區(qū)和市直部門轉、交辦信訪事項并負責催辦、督辦;對全局性信訪工作部署的落實情況進行檢查。
    (六)負責協(xié)調處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的重要信訪事項;協(xié)調處理群眾進京去省來市的信訪;配合處置越級訪、集體上訪、異常上訪和其他突發(fā)性信訪事件;負責市本級聯(lián)合接訪工作。
    (七)組織實施全市信訪工作責任目標考核;指導全市信訪業(yè)務工作;組織業(yè)務培訓;檢查協(xié)調各地、各部門信訪工作和開展對外交流。
    (八)加強信訪干部隊伍建設,指導全市信訪基層基礎工作;負責信訪法規(guī)宣傳,組織調研,探索新時期群眾工作和信訪工作新思路。
    (九)負責組織實施全市(含上級交辦)重點信訪事項(信訪積案)依法化解工作;組織實施訴訪分離、依法分類處理信訪投訴請求工作。
    (十)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
    二、部門決算單位構成
    從決算單位構成看,2016年度納入部門決算編制范圍的單位共1個。即:市信訪局本級(含市群眾來訪聯(lián)合接待服務中心),與預算保持一致。
    詳細情況見下表:

       201708150907392789_iDy818O3.png
    三、市信訪局2016年度部門決算報表

201708150906052778_43SAxAB4.png201708150906052779_EZYCkKpB.png201708150906062780_g9TMzz01.png201708150906062781_FXv1eSS5.png201708150906062782_8FhJFeqG.png201708150906062783_zdZjTB20.png201708150906072784_iASG4kbk.png201708150906072785_rFPM0x5O.png201708150906072786_9kaREK4W.png
    四、市信訪局2016年度部門決算說明
    (一)2016年度收入支出決算情況說明
    2016年度收入總計625.98萬元,支出總計625.98萬元。與2015年相比,收入總計增加108.88萬元,增長21%;支出總計增加54.8萬元,增長10.5%,主要原因:一是基本工資調整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進信訪工作制度改革,在建設“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”等方面經費投入。
    (二)2016年度收入決算情況說明
    本年度收入合計571.18萬元,其中:財政撥款收入571.18萬元,占100%。
    (三)2016年度支出決算情況說明
    本年度支出合計571.18萬元,其中:基本支出340.98萬元,占55.5%;項目支出230.2萬元,占44.5%。
    (四)2016年度財政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財政撥款收入總計571.72萬元,支出總計571.72萬元,與2015年相比,財政撥款收入、支出總計增加54.62萬元,增長10.6%。主要原因:一是基本工資調整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進信訪工作制度改革,在建設“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”等方面經費投入。
    (五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    1.財政撥款支出決算總體情況
    2016年度財政撥款支出571.18萬元,與2015年相比,財政撥款支出增加148.18萬元,增加35%。主要原因:一是基本工資調整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進信訪工作制度改革,在建設“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”等方面經費投入。
    2.財政撥款支出決算具體情況
    (1) “一般公共服務”2016年度決算522.21萬元,比2015年增加129.31萬元,增加32.1%,主要原因:一是基本工資調整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進信訪工作制度改革,在建設“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”等方面經費投入。其中“行政運行”決算522.21萬元,主要用于保障單位正常運轉。“其他一般公共服務支出”為0元。
    (2)“社會保障和就業(yè)”2016年度決算39.77萬元,比2015年增加9.67萬元,增長32.1%,主要原因是基本工資調整后退休費增加。其中“歸口管理的行政單位離退休”決算39.77萬元,主要用于局機關離退休人員支出;“事業(yè)單位離退休”決算0元。
    (六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
    2016年度財政撥款基本支出340.98萬元,其中人員經費235.08萬元,主要包括基本工資31.73萬元、津貼補貼109.27萬元,獎金6.76萬元、伙食補助費0.4萬元、退休費39.77萬元、救濟費20.94萬元、醫(yī)療費1.79萬元、生活補助3.6萬元、住房公積金17.15萬元、提租補貼2.79萬元、其他對個人和家庭補助支出0.88萬元;公用經費105.9萬元,主要包括辦公費17.72萬元、印刷費3.5萬元、咨詢費0.12萬元、水費0.15萬元、電費2.99萬元、郵電費8.49萬元、物業(yè)管理費6.21萬元、差旅費30.96萬元、維修(護)費16.78萬元、會議費4.27萬元、公務接待費3.99萬元、專用材料費4.93萬元、勞務費2.34萬元、工會經費1.62萬元、其他商品服務支出1.83萬元。
    (七)2016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
    我局2016年度沒有政府性基金財政撥款收入和支出。
    (八)其他重要事項的情況說明
    1.機關運行經費。
    2016年度宣城市信訪局機關運行經費105.9萬元,主要用于保障單位運轉,用于購買貨物和服務。
    2.政府采購情況。
    2016年度宣城市信訪局無政府采購支出。
    3.國有資產占有使用情況
    截止2016年12月31日,宣城市信訪局共有車輛1輛(歸下屬二級機構市群眾來訪聯(lián)合接待服務中心管理使用)。
    4.預算績效管理工作開展情況
    2016年,市信訪局按照指向明確、合理可行的原則,對4個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金230.2萬元。全年共組織對4個項目進行了績效評價,涉及財政資金230.2萬元。評價結果顯示,達到預期績效目標。
    五、名詞解釋
    1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
    3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    5.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

 

 

 

宣城市信訪局2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

 

    一、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

201708150917422795_8UeteZGe.png
    二、2016年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
    宣城市信訪局2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為12.94萬元,完成年初預算的59.7%。為全面反映“三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數(shù),包含局本級和局屬單位。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成年初預算的100%。公務接待費支出決算為8.54萬元,完成年初預算的68%。公務用車購置及運行費支出決算為4.4萬元,完成年初預算的48.3%。具體情況如下:
    (一)因公出國(境)費支出0萬元,與2015年度決算相比,無變化。
    (二)公務接待費支出8.54萬元, 與2015年度決算相比,減少4.02萬元,下降(增長)32%,下降(增長)的原因是嚴格控制公務接待的批次和人次。2016年宣城市信訪局國內公務接待共102批次,854人次。國(境)外公務接待共0批次,0人次。經費使用貫徹中央八項規(guī)定和省委、市委30條要求,嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《宣城市市直單位接待經費管理暫行辦法》(財行〔2013〕205號)、《宣城市黨政機關國內公務接待管理辦法》(宣辦發(fā)〔2015〕23號)相關規(guī)定。
    (三)公務用車購置及運行費支出4.4萬元,與2015年度決算相比,減少4.7萬元,下降51.6%,下降的原因是嚴格公務用車審批,提倡公共交通。2016年沒有安排公務用車購置費,全部為公務用車運行維護費,包括車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、公務用車平臺調車費等支出,主要用于公務調研和傳送機要文件。2016年,宣城市信訪局機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
聯(lián)系方式:宣城市信訪局政務公開電子郵箱:xcxfj@163.com。