一、部門主要職能
- 負(fù)責(zé)市人大辦、市人大常委會各類重要會議的會務(wù)工作;機(jī)關(guān)文電、檔案、保密、文印和辦公自動化工作。
- 根據(jù)市人大常委會主任會議的決定和安排,聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)各部門的工作,督辦常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的重要事項。
- 組織辦理市人大代表提出的建議、批評、意見,辦理人民來信,接待人民群眾來訪。
- 審核市人大常委會、市人大常委會黨組文稿。
- 負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)人事管理、政治思想教育和組織建設(shè),負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)退休人員的服務(wù)管理工作。
- 負(fù)責(zé)市人大常委會機(jī)關(guān)安全保衛(wèi)、行政事務(wù)管理及后勤服務(wù)工作。
- 負(fù)責(zé)省內(nèi)外人大系統(tǒng)有關(guān)負(fù)責(zé)同志因公來我市的接待工作。
- 負(fù)責(zé)常委會領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
從決算單位構(gòu)成看,宣城市人大辦2016年度部門決算只包括
辦公室本級決算,無所屬事業(yè)單位決算。








四、市人大辦2016年度部門決算說明
?。ㄒ唬?016年度收入支出決算情況說明
2016年度收入總計1162.73萬元(含年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余),支出總計1162.73萬元(含年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2015年相比,收、支總計各增加164.13萬元,增長16.44%,主要原因:一是人員增加及正常晉級調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是年中增開開一次人代會,會議費(fèi)增加。
?。ǘ?016年度收入決算情況說明
本年收入合計1162.73萬元,其中財政撥款收入1012.73萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余150萬元。
(三)2016年度支出決算情況說明
本年支出合計1111.9萬元,其中基本支出747.03萬元,占67.18%;項目支出364.87萬元,占32.82%。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.83萬元。
?。ㄋ模?016年度財政撥款收入支出決算情況說明
2016年度財政撥款收入總計1162.73萬元(含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),支出總計1162.73萬元(含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余),與2015年相比,財政撥款收、支總計各增加 164.13萬元,增長16.44%,主要原因:一是人員增加及正常晉級調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是年中增開一次人代會,會議費(fèi)增加。
?。ㄎ澹?016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.財政撥款收入決算總體情況
2016年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1162.73萬元,占本年收入的100%。與2015年相比,一般公共預(yù)算財政撥款收入增加164.13萬元,增長 16.44%。主要原因一是人員增加及正常晉級調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的統(tǒng)發(fā)工資增加;二是年中增開一次人代會,會議費(fèi)撥款增加。
2.財政撥款支出決算總體情況
與上年決算數(shù)相比:2016年度財政撥款支出1162.73 萬元,占本年支出的100%。與2015年相比,財政撥款支出增加 164.13萬元,增長16.44%。主要原因:一是人員增加及正常晉級調(diào)整工資等因素導(dǎo)致的人員經(jīng)費(fèi)增加;二是年中增開一次人代會,會議費(fèi)增加。
與年初預(yù)算數(shù)相比:2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為626.41萬元,支出決算為1111.9萬元,完成年初預(yù)算的177.50%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是在職人員工資及退休費(fèi)調(diào)整;二是聘用人員的工資福利支出;三是人代會經(jīng)費(fèi)作為專項經(jīng)費(fèi)下?lián)?,不在年初預(yù)算內(nèi)。其中基本支出747.03萬元,占67.18%;項目支出364.87萬元,占32.82%。
?。?016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2016年度財政撥款基本支出747.02萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)522.50萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、 退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出;公用經(jīng)費(fèi) 224.52萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
?。ㄆ撸?016年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明
市人大辦2016年度沒有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2016年度宣城市人大辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)224.52萬元,主要用于保障單位運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)。
2.政府采購情況。
2016年度宣城市人大辦政府采購支出總額10.95萬元,全部為政府采購貨物支出。
3.國有資產(chǎn)占有使用情況。
截止到2016年12月31日,宣城市人大辦車輛全部無償調(diào)撥至市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。
五、名詞解釋
(一)財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金
?。ǘ┗局С觯褐笧楸U蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。