索引號: | 0000001070100/201901-00019 | 組配分類: | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市交警支隊 | 主題分類: | 公安、安全、司法 / 批復(fù) |
名稱: | 宣城市公安局交通警察支隊2019年部門預(yù)算 | 文號: | |
發(fā)布日期: | 2019-01-31 |
索引號: | 0000001070100/201901-00019 |
組配分類: | 部門預(yù)算情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 市交警支隊 |
主題分類: | 公安、安全、司法 / 批復(fù) |
名稱: | 宣城市公安局交通警察支隊2019年部門預(yù)算 |
文號: | |
發(fā)布日期: | 2019-01-31 |
宣城市公安局交通警察支隊2019年部門預(yù)算
2019年1月
目 錄
第一部分 部門概況
3.2019年度主要工作任務(wù)
第二部分 2019年部門預(yù)算表
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和規(guī)章;研究制定轄區(qū)道路交通管理對策,擬定全市道路交通安全、秩序管理發(fā)展戰(zhàn)略。
2、指導(dǎo)和參與處理各類道路交通違法行為,指揮疏導(dǎo)交通,維護公路、城市道路交通秩序;參與研究城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃;負(fù)責(zé)城區(qū)道路交通標(biāo)志、標(biāo)線、交通信號裝置等安全設(shè)施的維護和管理,依法打擊破壞道路交通安全設(shè)施等違法犯罪活動。
3、指導(dǎo)全市道路交通事故的預(yù)防和調(diào)處工作,參與查處較大交通事故;指導(dǎo)交通安全宣傳教育活動。
4、負(fù)責(zé)實施交通警(保)衛(wèi)工作和公路上的綜合執(zhí)法,參與處置突發(fā)事件,維護公路治安秩序,預(yù)防和制止公路上發(fā)生的違法活動,打擊車匪路霸,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人,依法查處亂設(shè)卡、亂罰款、亂收費行為。
5、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)機動車管理的各種法律、法規(guī)及政策;依法對全市的機動車進(jìn)行登記管理;承擔(dān)全市機動車的安全技術(shù)性能監(jiān)管;依法受理初次報考機動車駕駛員的資格審驗、考試、發(fā)證;負(fù)責(zé)對全市機動車和駕駛員的各類資料歸口管理,建檔保管和數(shù)據(jù)的登記、統(tǒng)計以及分類上報工作。
6、組織指導(dǎo)全市公安交警隊伍的紀(jì)律作風(fēng)建設(shè)、宣傳教育、思想政治工作和業(yè)務(wù)培訓(xùn);指導(dǎo)、檢查和監(jiān)督公安交通管理部門的執(zhí)法活動,督查和協(xié)助查處違法違紀(jì)案件等。
7、負(fù)責(zé)全市公安交通管理部門的交通管理科學(xué)技術(shù)的研究、規(guī)劃和組織推廣、應(yīng)用,以及通信、計算機應(yīng)用的規(guī)劃指導(dǎo)。
8、承辦省公安廳、省交警總隊、市委、市政府和市公安局交辦的其他事項。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市公安局交警支隊為副縣級建制,單位內(nèi)設(shè)9個科室,下屬9個大隊、1個車管所, 1個事業(yè)單位(考試中心)。
宣城市公安局交警支隊為財政一級預(yù)算單位,無所屬二級預(yù)算單位。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市公安局交通警察支隊 |
行政單位 |
三、2019年度主要工作任務(wù)
2019年,交警支隊將圍繞“壓事故、保暢通、抓隊伍”工作主線,按照“對標(biāo)滬蘇浙、爭當(dāng)排頭兵”的要求,堅持交管業(yè)務(wù)工作和交警隊伍建設(shè)兩手抓、兩手硬,確保全市道路交通安全形勢持續(xù)平穩(wěn)和全市交警隊伍穩(wěn)定。
(一)以事故預(yù)防為主線,建立健全隱患常態(tài)化排查整治機制。在靜態(tài)隱患方面,對2019年省聯(lián)席辦掛牌督辦的6處隱患逐一提出整改方案,列出時間表,限期完成治理。在動態(tài)隱患方面,堅決打贏道路交通安全管理“三場戰(zhàn)役”,一是以加強“兩客一危一貨”車輛安全管理為重點,推進(jìn)高速公路安全暢通工程;二是以非標(biāo)三、四輪電動車整治為重點,凈化城區(qū)道路交通環(huán)境;三是以開展“警保聯(lián)動”為契機,夯實農(nóng)村地區(qū)道路交通安全工作基礎(chǔ)。
(二)大力發(fā)展智能交通,提升道路交通管理科技化水平。按照省公安廳“智慧皖警‘1+10+N’大數(shù)據(jù)實戰(zhàn)應(yīng)用體系建設(shè)”的要求,創(chuàng)新豐富個性化、多樣化的大數(shù)據(jù)應(yīng)用。
(三)深化公安交管“放管服”改革,進(jìn)一步拓展交通安全宣傳的廣度和深度。深入學(xué)習(xí)借鑒滬蘇浙等地的先進(jìn)理念和工作機制,推動公安交管“放管服”改革26項措施落地見效,打造具有宣城特色的公安交管“放管服”改革新亮點。
(四)常態(tài)化開展教育培訓(xùn),加強交警隊伍能力建設(shè)。依托公安交警網(wǎng)校陣地,經(jīng)常性開展專題培訓(xùn),提升基層一線交警警務(wù)實戰(zhàn)技能。
(五)堅持以黨建帶隊建,打造絕對忠誠、素質(zhì)過硬的交警隊伍。堅持以基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)為契機,認(rèn)真貫徹落實黨支部工作條例,提升黨建工作水平。
第二部分 2019年部門預(yù)算表
2019年部門收支總表 |
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單位名稱:交警支隊 |
|
|
單位:萬元 |
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收 入 |
支 出 |
|||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款收入 |
9,947.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
四、財政專戶管理非稅收入 |
|
四、公共安全支出 |
9,918.42 |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
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|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
|
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|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
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|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
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|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
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|
十二、農(nóng)林水支出 |
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|
十三、交通運輸支出 |
|
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|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
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|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
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|
十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
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|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
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十九、住房保障指出 |
|
|
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
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|
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|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
本年收入合計 |
9,947.23 |
本年支出合計 |
9,947.23 |
|
上年結(jié)余收入 |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
財政專戶 |
|
財政專戶 |
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
收入總計 |
9,947.23 |
支出總計 |
9,947.23 |
2019年部門一般公共預(yù)算支出表 |
|||||
|
|||||
單位名稱:交警支隊 |
|
單位:萬元 |
|||
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
合計 |
9,947.23 |
6,704.23 |
3,243.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
|
20402 |
公安 |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
|
2040201 |
行政運行(公安) |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.81 |
28.81 |
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.81 |
28.81 |
|
2019年部門一般公共預(yù)算基本支出表 |
|
||||
|
|
||||
單位名稱:交警支隊 |
|
單位:萬元 |
|||
經(jīng)濟分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
||||
科目編碼 |
科目名稱 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目 |
|
||
|
合計 |
|
6,704.23 |
||
301 |
工資福利支出 |
|
5,100.75 |
||
30101 |
基本工資 |
工資獎金津補貼 |
904.92 |
||
30102 |
津貼補貼 |
工資獎金津補貼 |
1,605.05 |
||
30103 |
獎金 |
工資獎金津補貼 |
75.41 |
||
30107 |
績效工資 |
工資福利支出 |
133.64 |
||
30108 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
社會保障繳費 |
528.41 |
||
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
社會保障繳費 |
166.83 |
||
30113 |
住房公積金 |
住房公積金 |
408.51 |
||
30199 |
其他工資福利支出 |
其他工資福利支出 |
1,277.98 |
||
302 |
商品和服務(wù)支出 |
|
1,408.90 |
||
30201 |
辦公費 |
辦公經(jīng)費 |
60.00 |
||
30202 |
印刷費 |
辦公經(jīng)費 |
4.00 |
||
30205 |
水費 |
辦公經(jīng)費 |
20.00 |
||
30206 |
電費 |
辦公經(jīng)費 |
300.00 |
||
30207 |
郵電費 |
辦公經(jīng)費 |
7.79 |
||
30209 |
物業(yè)管理費 |
辦公經(jīng)費 |
50.00 |
||
30211 |
差旅費 |
辦公經(jīng)費 |
150.00 |
||
30213 |
維修(護)費 |
維修(護)費 |
8.00 |
||
30214 |
租賃費 |
辦公經(jīng)費 |
20.00 |
||
30215 |
會議費 |
會議費 |
3.50 |
||
30216 |
培訓(xùn)費 |
培訓(xùn)費 |
6.50 |
||
30217 |
公務(wù)接待費 |
公務(wù)接待費 |
17.00 |
||
30224 |
被裝購置費 |
專用材料購置費 |
20.00 |
||
30228 |
工會經(jīng)費 |
辦公經(jīng)費 |
51.33 |
||
30229 |
福利費 |
辦公經(jīng)費 |
38.50 |
||
30239 |
其他交通費用 |
辦公經(jīng)費 |
170.10 |
||
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
其他商品和服務(wù)支出 |
482.18 |
||
303 |
對個人和家庭的補助 |
|
194.58 |
||
30301 |
離休費 |
離退休費 |
12.27 |
||
30302 |
退休費 |
離退休費 |
6.86 |
||
30305 |
生活補助 |
社會福利和救助 |
2.52 |
||
30309 |
獎勵金 |
社會福利和救助 |
2.66 |
||
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
其他對個人和家庭補助 |
170.27 |
2019年部門政府性基金預(yù)算支出表 |
||||||
|
||||||
單位名稱:交警支隊 |
|
|
單位:萬元 |
|||
科目編碼 |
科目名稱 |
政府性基金財政撥款收入 |
政府性基金財政撥款支出 |
|||
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
|
|
|
|
|
注:宣城市公安局交通警察支隊沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表 |
|||||||
|
|
|
|
||||
|
|
單位:萬元 |
|||||
功能分類科目 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 |
||||||
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
|
|
|
|
注:宣城市公安局交通警察支隊沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。
2019年部門財政撥款收支總表 |
|||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
|
||||
一、一般公共預(yù)算撥款 |
9,947.23 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
|
|
|
|
|
||||
其中:國庫管理非稅收入 |
2,043.00 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
||||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 |
|
三、國防支出 |
|
|
|
|
|
||||
三、國有資本經(jīng)營撥款收入 |
|
四、公共安全支出 |
9,918.42 |
9,918.42 |
|
|
|
||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
28.81 |
|
|
|
||||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十三、交通運輸支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十四、資源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
十九、住房保障指出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
二十三、債務(wù)還本支出 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
二十四、債務(wù)付息支出 |
|
|
|
|
|
||||
本年收入小計 |
9,947.23 |
本年支出小計 |
9,947.23 |
9,947.23 |
|
|
|
||||
上年結(jié)轉(zhuǎn) |
|
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|
|
|
|
|
||||
一般公共預(yù)算 |
|
一般公共預(yù)算 |
|
|
|
|
|
||||
政府性基金預(yù)算 |
|
政府性基金預(yù)算 |
|
|
|
|
|
||||
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
收入總計 |
9,947.23 |
支出總計 |
9,947.23 |
9,947.23 |
|
|
|
2019年部門收入預(yù)算總表 |
||||||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
單位:萬元 |
||
功能分類科目 |
合計 |
上年結(jié)余 |
一般公共預(yù)算撥款收入 |
政府性基金預(yù)算撥款收入 |
國有經(jīng)營預(yù)算撥款收入 |
納入專戶管理的政府非稅收入 |
其他收入 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
合計 |
9,947.23 |
|
9,947.23 |
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
9,918.42 |
|
9,918.42 |
|
|
|
|
20402 |
公安 |
9,918.42 |
|
9,918.42 |
|
|
|
|
2040201 |
行政運行(公安) |
9,918.42 |
|
9,918.42 |
|
|
|
|
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
|
28.81 |
|
|
|
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.81 |
|
28.81 |
|
|
|
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.81 |
|
28.81 |
|
|
|
|
2019年部門支出預(yù)算總表 |
||||
|
||||
單位名稱:交警支隊 |
|
|
單位:萬元 |
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||
|
合計 |
9,947.23 |
6,704.23 |
3,243.00 |
204 |
公共安全支出 |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
20402 |
公安 |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
2040201 |
行政運行(公安) |
9,918.42 |
6,675.42 |
3,243.00 |
208 |
社會保障和就業(yè)支出 |
28.81 |
28.81 |
|
20805 |
行政事業(yè)單位離退休 |
28.81 |
28.81 |
|
2080501 |
歸口管理的行政單位離退休 |
28.81 |
28.81 |
|
第三部分 2019年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于2019年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
宣城市公安局交通警察支隊2019年財政撥款收支預(yù)算9947.23萬元。收入按資金來源分為:一般公共預(yù)算撥款9947.23萬元、政府性基金預(yù)算撥款0萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元;按資金年度分為:當(dāng)年財政撥款收入9947.23萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出按功能分類分為:公共安全支出9918.42萬元,占99.71%;社會保障和就業(yè)支出28.81萬元,占0.29%。
二、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市公安局交通警察支隊2019年一般公共預(yù)算撥款9947.23萬元,比2018年預(yù)算撥款增加1812.22萬元,增長22.28%,主要原因: 新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
公共安全支出9918.42萬元,占99.71%;社會保障和就業(yè)支出28.81萬元,占0.29%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
三、關(guān)于2019年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
宣城市公安局交通警察支隊2019年一般公共預(yù)算基本支出6704.23萬元,其中:
工資福利支出5100.75萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出等。商品和服務(wù)支出1408.90萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)給、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出等。
對個人和家庭的補助194.58萬元,主要包括:離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、個人生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助等。
四、關(guān)于2019年政府性基金預(yù)算撥款情況說明
宣城市公安局交通警察支隊2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
五、關(guān)于2019年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明
宣城市公安局交通警察支隊2019年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
六、關(guān)于2019年收支預(yù)算總體情況說明
按照綜合預(yù)算的原則,宣城市公安局交通警察支隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市公安局交通警察支隊2019年收支總預(yù)算9947.23萬元,收入包括一般公共預(yù)算撥款收入,支出包括:公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出。
七、關(guān)于2019年收入預(yù)算情況說明
宣城市公安局交通警察支隊2019年收入預(yù)算9947.23萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入9947.23萬元,占100%,比2018年預(yù)算增加1806.23萬元,增長22.28%,增長原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加;政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元,占0%,比2018年預(yù)算增加0萬元,增長0%;財政專戶管理非稅收入0萬元,占0%,比2018年預(yù)算增加0萬元,增長0%。
八、關(guān)于2019年支出預(yù)算情況說明
宣城市公安局交通警察支隊2019年支出預(yù)算9947.23萬元,比2018年預(yù)算增加1806.23萬元,增長22.28%,增長原因主要是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。其中,基本支出6704.23萬元,占67.40%,主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項目支出3243萬元,占32.60%,主要用于道路交通管理設(shè)施建設(shè)及部門資產(chǎn)維護。
九、其他重要事項情況說明
(一)項目及績效目標(biāo)情況。2018年預(yù)算中宣城市公安局交警支隊無市財政局批復(fù)績效目標(biāo)的項目。
(二)機關(guān)運行經(jīng)費。
宣城市公安局交通警察支隊2019年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1408.90萬元,比2018年增加235.1萬元,增長20.03%,增長主要原因是新增部分警務(wù)輔助人員導(dǎo)致費用增加。
(三)政府采購情況。
宣城市公安局交通警察支隊2019年各單位政府采購預(yù)算總額1543萬元。其中:政府采購貨物預(yù)算900萬元,政府采購工程預(yù)算543萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算100萬元。
(四)國有資產(chǎn)占有使用情況。
宣城市公安局交通警察支隊共有車輛84輛,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車73輛、特種專業(yè)技術(shù)用車11輛。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(套)。
2019年部門預(yù)算安排購置公務(wù)用車20輛,購置費104萬元,其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛;安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元;安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套),購置費0萬元。
(五)績效目標(biāo)設(shè)置情況。
宣城市公安局交通警察支隊2019年項目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費:機關(guān)運行經(jīng)費是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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