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發(fā)布機構: 市信訪局 主題分類:
名稱: 宣城市信訪局2017年部門決算公開 文號:
發(fā)布日期: 2018-09-25
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組配分類: 部門決算
發(fā)布機構: 市信訪局
主題分類:
名稱: 宣城市信訪局2017年部門決算公開
文號:
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宣城市信訪局2017年部門決算公開
發(fā)布時間:2018-09-25 13:05 來源:宣城市信訪局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

宣城市信訪局2017年部門決算公開

 

宣城市信訪局2017年部門決算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

目錄

第一部分  宣城市信訪局概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  宣城市信訪局2017年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  宣城市信訪局2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

八、其他重要事項的情況說明

第四部分  名詞解釋

     

    第一部分  宣城市信訪局概況

     一、部門職責

    (一)貫徹落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府有關群眾工作暨信訪工作的方針政策;擬定有關群眾工作暨信訪工作的意見和方案。
    (二)負責受理群眾來信、來電,接待群眾來訪;處理國內群眾和境外人士向市委、市政府、市領導、市信訪局提出的信訪事項;辦理申請市政府復查復核的信訪事項。
    (三)負責暢通信訪渠道,征集意見建議,分析社情民意;負責開展矛盾糾紛排查,推動解決群眾合理訴求。
    (四)負責開展調查研究,綜合分析信訪信息,總結推廣各地、各部門群眾工作暨信訪工作經驗,提出完善有關政策和改進工作的建議,履行“三項建議”(改進工作建議、完善政策解決問題建議、給予行政處分建議)職權。
    (五)承辦上級信訪部門和市委、市政府領導交辦的信訪事項,向縣市區(qū)和市直部門轉、交辦信訪事項并負責催辦、督辦;對全局性信訪工作部署的落實情況進行檢查。
    (六)負責協(xié)調處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的重要信訪事項;協(xié)調處理群眾進京去省來市的信訪;配合處置越級訪、集體上訪、異常上訪和其他突發(fā)性信訪事件;負責市本級聯(lián)合接訪工作。
    (七)組織實施全市信訪工作責任目標考核;指導全市信訪業(yè)務工作;組織業(yè)務培訓;檢查協(xié)調各地、各部門信訪工作和開展對外交流。
    (八)加強信訪干部隊伍建設,指導全市信訪基層基礎工作;負責信訪法規(guī)宣傳,組織調研,探索新時期群眾工作和信訪工作新思路。
    (九)負責組織實施全市(含上級交辦)重點信訪事項(信訪積案)依法化解工作;組織實施訴訪分離、依法分類處理信訪投訴請求工作。
    (十)承辦市委、市政府交辦的其他事項。
    二、機構設置
    從決算單位構成看,2017年度納入部門決算編制范圍的單位共1個。即:市信訪局本級(含市群眾來訪聯(lián)合接待服務中心),與預算保持一致。
    詳細情況見下表:

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    第二部分  宣城市信訪局2017年部門決算表

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    第三部分  宣城市信訪局2017年度部門決算情況說明

 

   (一)收入支出決算總體情況說明

    2017年度收入總計709.69萬元,支出總計709.69萬元。與2016年相比,收入總計增加83.71萬元,增長13.37%;支出總計增加83.71萬元,增長13.37%,主要原因:一是基本工資調整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進信訪工作制度改革,在建設“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”等方面經費投入。
   (二)收入決算情況說明
    本年度收入合計709.69萬元,其中:財政撥款收入709.69萬元,占100%。

   (三)支出決算情況說明

    本年度支出合計709.69萬元,其中:基本支出383.67萬元,占54.06%;項目支出326.02萬元,占45.94%。
    (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

    2017年度財政撥款收入總計709.69萬元,支出總計709.69萬元,與2016年相比,財政撥款收入、支出總計增加137.97萬元,增長24.13%。主要原因:一是基本工資調整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進信訪工作制度改革,在建設“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”等方面經費投入。
   (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
    1.財政撥款支出決算總體情況
   2017年度財政撥款支出709.69萬元,與2016年相比,財政撥款支出增加138.51萬元,增加24.25%。主要原因:一是基本工資調整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進信訪工作制度改革,在建設“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”等方面經費投入。
    2.財政撥款支出決算具體情況
    (1) “一般公共服務”2017年度決算661.56萬元,比2016年增加139.35萬元,增加26.68%,主要原因:一是基本工資調整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進信訪工作制度改革,在建設“陽光信訪、法治信訪、責任信訪”等方面經費投入。其中“行政運行”決算661.56萬元,主要用于保障單位正常運轉。“其他一般公共服務支出”為0元。
    (2)“社會保障和就業(yè)”2017年度決算40.73萬元,比2016年增加0.96萬元,增長2.41%,主要原因是基本工資調整后退休費增加。其中“歸口管理的行政單位離退休”決算40.73萬元,主要用于局機關離退休人員支出;“事業(yè)單位離退休”決算0元。
    (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
     2017年度財政撥款基本支出383.67萬元,其中人員經費332.49萬元,主要包括基本工資76.38萬元、津貼補貼60.50萬元,獎金111.59萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費8.70萬元、職工職業(yè)年金1.74萬元、退休費25.98萬元、撫恤金14.76萬元、住房公積金27.24萬元、提租補貼4.73萬元、其他對個人和家庭補助支出0.88萬元;公用經費51.18萬元,主要包括辦公費1.35萬元、水費0.25萬元、電費1.67萬元、郵電費0.93萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、因公出國(境)費1.69萬元、維修(護)費1.15萬元、會議費2.69萬元、培訓費1.27萬元、公務接待費12.49萬元、工會經費3.53萬元、福利費3.80萬元、公務用車運行維護費5.59萬元、其他交通費12.45萬元、其他商品服務支出0.32萬元。
  (七)政府性基金財政撥款收入支出情況說明
   我局2017年度沒有政府性基金財政撥款收入和支出。
  (八)其他重要事項的情況說明
   1.機關運行經費。
    2017年度宣城市信訪局機關運行經費383.67萬元,主要用于保障單位運轉,用于購買貨物和服務。
   2.政府采購情況。
   2017年度宣城市信訪局無政府采購支出。
   3.國有資產占有使用情況
   截止2017年12月31日,宣城市信訪局共有車輛1輛(歸下屬二級機構市群眾來訪聯(lián)合接待服務中心管理使用)。
   4.預算績效管理工作開展情況
   2017年,市信訪局按照指向明確、合理可行的原則,對4個項目支出編制了績效目標,涉及財政資金326.02萬元。全年共組織對4個項目進行了績效評價,涉及財政資金326.02萬元。評價結果顯示,達到預期績效目標。
   第四部分  名詞解釋
   1.財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金
   2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
   3.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   4.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   5.機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。