索引號: | 744889543/201803-00011 | 組配分類: | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市政務(wù)服務(wù)中心 | 主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開 | 文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
索引號: | 744889543/201803-00011 |
組配分類: | 本部門預(yù)算 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 市政務(wù)服務(wù)中心 |
主題分類: | 綜合政務(wù) / 其他 / 其它 |
名稱: | 宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門預(yù)算公開 |
文號: | 無 |
發(fā)布日期: | 2018-02-08 |
目 錄
第一部分 部門概況
1.主要職責(zé)
2.部門預(yù)算單位構(gòu)成
3.2018年度主要工作任務(wù)
第二部分 2018年部門預(yù)算表
1.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算總表
2.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總表
3.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算總表
4.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
5.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
6.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
7.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
8.宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
1.2018年收支預(yù)算總體情況
2.2018年收入預(yù)算情況
3.2018年支出預(yù)算情況
4.2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
5.2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
6.2018年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
7.2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
8.2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況
9.其他重要事項(xiàng)情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職責(zé)
(一)外部政府權(quán)力
市政務(wù)服務(wù)中心無外部政府權(quán)力。
(二)內(nèi)部管理事項(xiàng)
1.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于政務(wù)服務(wù)工作的政策規(guī)定;擬訂并組織實(shí)施全市政務(wù)服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃和工作計(jì)劃。
2.貫徹執(zhí)行國家、省、市關(guān)于公共資源交易監(jiān)管的法律法規(guī)和規(guī)章,擬訂全市公共資源交易監(jiān)管政策制度等規(guī)范性文件。負(fù)責(zé)公共資源交易的綜合管理和監(jiān)督協(xié)調(diào)。
3.代表市政府對各職能部門的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督,對市本級各政務(wù)服務(wù)分中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督,對全市政府政務(wù)服務(wù)中心進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4.會同有關(guān)部門做好深化行政審批制度改革有關(guān)工作,不斷創(chuàng)新審批方式、優(yōu)化審批流程、提高審批效率。
5.依據(jù)市政府授權(quán),負(fù)責(zé)市政務(wù)服務(wù)大廳的日常管理工作。
6.對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的辦理進(jìn)行組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)。
7.對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳的工作人員進(jìn)行管理培訓(xùn)和日??己恕?/p>
8.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全市農(nóng)村為民服務(wù)全程代理業(yè)務(wù)工作。
9.承擔(dān)市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年度部門預(yù)算為中心機(jī)關(guān)預(yù)算,納入部門預(yù)算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。
序號 |
單位名稱 |
單位性質(zhì) |
1 |
市人民政府政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān) |
行政單位 |
三、2018年主要工作
2018年是貫徹黨的十九大精神的開局之年,是決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵一年。我們將緊緊圍繞黨的十九大作出的戰(zhàn)略部署,緊密聯(lián)系政務(wù)服務(wù)工作發(fā)展實(shí)際,理清工作思路,明確工作舉措,重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作:
1.按照省政府辦公廳《關(guān)于印發(fā)安徽省網(wǎng)上政務(wù)服務(wù)平臺總體建設(shè)方案的通知》要求,著力推進(jìn)實(shí)體大廳向網(wǎng)上延伸,推進(jìn)線上線下深度融合。
2.深化行政審批制度改革,跟蹤督查窗口受理無否決權(quán)、容缺受理機(jī)制和“一次辦結(jié)”落實(shí)工作。
3.加強(qiáng)實(shí)體政務(wù)服務(wù)大廳建設(shè),探索綜合窗口服務(wù)模式。
4.進(jìn)一步加強(qiáng)窗口隊(duì)伍建設(shè),實(shí)施、完善星級服務(wù)考評制度,持續(xù)推動“微笑服務(wù)”,強(qiáng)化監(jiān)督考核,探索建立企業(yè)和群眾咨詢、感知、投訴、評價的收集機(jī)制,努力提高辦事群眾滿意率。
第二部分 2018年部門預(yù)算表
附表1 | |||
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年收支預(yù)算總表 | |||
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
一、一般公共預(yù)算撥款收入 | 358.95 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 358.95 |
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、外交支出 | ||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 三、國防支出 | ||
四、納入專戶管理政府非稅收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、其他收入 | 五、教育支出 | ||
事業(yè)收入 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||
經(jīng)營收入 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||
上級補(bǔ)助收入 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||
附屬單位上繳收入 | 九、社會保險基金支出 | ||
其他 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | ||
十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十三、農(nóng)林水支出 | |||
十四、交通運(yùn)輸支出 | |||
十五、資源勘探電力信息等支 | |||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地區(qū)支出 | |||
十九、國土海洋氣象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | |||
二十一、糧油物資儲備支出 | |||
本年收入合計(jì) | 358.95 | 二十二、預(yù)備費(fèi) | |
上年結(jié)余收入 | 二十三、國債還本付息支出 | ||
二十四、其他支出 | |||
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | |||
本年支出合計(jì) | 358.95 | ||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |||
收入總計(jì) | 358.95 | 支出總計(jì) | 358.95 |
注:本表反映部門各項(xiàng)收入、支出預(yù)算安排情況。 |
附表2 | |||||||||||||
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年收入預(yù)算總表 | |||||||||||||
單位:萬元 | |||||||||||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 上年結(jié)余 | 一般公共預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 納入專戶管理的政府非稅收入 | 其他收入 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他 | ||||||
合計(jì) | 358.95 | 358.95 | |||||||||||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 358.95 | 358.95 | ||||||||||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 358.95 | 358.95 | ||||||||||
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 358.95 | 358.95 |
附表3 | ||||
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年部門支出預(yù)算總表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計(jì) | 358.95 | 169.82 | 189.13 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 358.95 | 169.82 | 189.13 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 358.95 | 169.82 | 189.13 |
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 358.95 | 169.82 | 189.13 |
合 計(jì) | 358.95 | 169.82 | 189.13 |
附表4 | ||||||
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 |
一、上年結(jié)余 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 358.95 | 358.95 | |||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 二、外交支出 | |||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 三、國防支出 | |||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | ||||||
二、本年收入 | 358.95 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||
(一)一般公共預(yù)算撥款 | 358.95 | 七、文化體育與傳媒支出 | ||||
經(jīng)常收入預(yù)算撥款 | 358.95 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | ||||
國庫管理非稅收入 | 九、社會保險基金支出 | |||||
(二)政府性基金預(yù)算撥款 | 十、醫(yī)療衛(wèi)生支出 | |||||
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 | 十一、節(jié)能環(huán)保支出 | |||||
十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十三、農(nóng)林水支出 | ||||||
十四、交通運(yùn)輸支出 | ||||||
十五、資源勘探電力信息等支 | ||||||
十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
十八、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十九、國土海洋氣象等支出 | ||||||
二十、住房保障支出 | ||||||
二十一、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十二、預(yù)備費(fèi) | ||||||
二十三、國債還本付息支出 | ||||||
二十四、其他支出 | ||||||
二十五、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出 | ||||||
結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||||||
收入總計(jì) | 358.95 | 支出總計(jì) | 358.95 | 358.95 | ||
注:本表反映部門本年度財(cái)政撥款收入、支出預(yù)算情況。 |
附表5 | ||||
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 | ||||
單位:萬元 | ||||
功能分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |||
科目編碼 | 科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合計(jì) | 358.95 | 169.82 | 189.13 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 358.95 | 169.82 | 189.13 |
20103 | 政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 358.95 | 169.82 | 189.13 |
2010301 | 行政運(yùn)行(政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)) | 358.95 | 169.82 | 189.13 |
合 計(jì) | 358.95 | 169.82 | 189.13 | |
注:本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算情況。 |
附表6 | ||
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 | ||
單位:萬元 | ||
經(jīng)濟(jì)分類科目 | 預(yù)算數(shù) | |
科目編碼 | 科目名稱 | |
合計(jì) | 169.82 | |
工資福利支出 | 132.72 | |
30101 | 基本工資 | 47.82 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 44.33 |
30103 | 獎金 | 3.99 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) | 18.69 |
30113 | 住房公積金 | 14.17 |
30199 | 其他工資福利支出 | 3.72 |
商品和服務(wù)支出 | 26.07 | |
30201 | 辦公費(fèi) | 5.00 |
30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 2.10 |
30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 3.00 |
30215 | 會議費(fèi) | 2.00 |
30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.00 |
30228 | 工會經(jīng)費(fèi) | 1.79 |
30229 | 福利費(fèi) | 1.34 |
30239 | 其他交通費(fèi)用 | 4.10 |
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 5.74 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 11.03 | |
30309 | 獎勵金 | 0.12 |
30399 | 其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出 | 10.91 |
附表7 | |||||
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
注:市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有政府性基金預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
附表8 | |||||
宣城市人民政府政務(wù)服務(wù)中心2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 | |||||
單位:萬元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出 | ||
合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
注:市人民政府政務(wù)服務(wù)中心沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出,故本表無數(shù)據(jù)。 |
第三部分 2018年部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算管理的原則,宣城市政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年收支總預(yù)算358.95萬元,收入來源全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入,支出均為一般公共服務(wù)支出。
二、2018年部門收入預(yù)算情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年部門收入預(yù)算358.95萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入358.95萬元,占100%,比2017年增加25.1萬元,增長7.5%,增長原因主要是職工調(diào)資增加等;無政府性基金預(yù)算撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,與2017年相同;納入專戶管理政府非稅收入0萬元,比2017年預(yù)算減少15萬元,減少100%,減少原因是市區(qū)中心一體化辦公,按照宣州區(qū)中心進(jìn)駐時商議,宣州區(qū)中心承擔(dān)部分水電、物業(yè)費(fèi)用為15萬元,該款項(xiàng)在2017年度納入預(yù)算管理,2018年經(jīng)與宣州區(qū)中心商議,由其每月分?jǐn)傊苯又Ц?,不再納入中心預(yù)算管理。
三、2018年部門支出預(yù)算情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年支出預(yù)算358.95萬元,比2017年預(yù)算增加25.1萬元,增長7.5%,增長原因主要是職工調(diào)資增加等。其中,其中基本支出169.82萬元,占47.31%,主要用于保障機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等;項(xiàng)目支出189.13萬元,占比52.69%,主要用于保障政務(wù)服務(wù)大廳運(yùn)行等。
四、2018年財(cái)政撥款收支總體情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年財(cái)政撥款收支預(yù)算358.95萬元。收入按資金來源均為一般公共預(yù)算撥款;按資金年度均為當(dāng)年財(cái)政撥款收入。支出按功能分類均為一般公共服務(wù)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款情況
(一)一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算撥款358.95萬元,比2017年預(yù)算撥款增加25.1萬元,增長7.5%,增長原因主要是職工調(diào)資增加等。
(二)一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出358.95萬元,占100%。
(三)一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。
1.“一般公共服務(wù)”2018年預(yù)算358.95元,比2017年預(yù)算增加25.1萬元,增長7.5%,增長原因主要是2018年度在職人員調(diào)增工資等。其中:“行政運(yùn)行”預(yù)算358.95萬元,主要用于保障中心機(jī)關(guān)和大廳正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。
六、2018年一般公共預(yù)算基本支出情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年一般公共預(yù)算基本支出169.82萬元,其中工資福利支出132.72萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)等。商品和服務(wù)支出23.07萬元,主要包括:辦公費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。對個人和家庭的補(bǔ)助11.03萬元,主要包括:獎勵金、其他對個人和家庭補(bǔ)助等。資本性支出3萬元,主要包括:信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。
七、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款情況
宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入,也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排215.2萬元,用于保障中心機(jī)構(gòu)及大廳日常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)等支出。
(二)政府采購情況。2018年根據(jù)實(shí)際工作需要,安排政府采購預(yù)算額度1.95萬元,用于采購辦公電腦,擬從項(xiàng)目支出中的政務(wù)中心運(yùn)行費(fèi)用中安排。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況。宣城市政務(wù)服務(wù)中心沒有保留車輛,沒有單位價值50萬元以上的通用設(shè)備,沒有單位價值100萬元以上的專用設(shè)備。
2018年部門預(yù)算未安排購置公務(wù)用車;未安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況。宣城市政務(wù)服務(wù)中心2018年項(xiàng)目支出按規(guī)定設(shè)置支出績效目標(biāo),實(shí)行部門自評或第三方評價。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,主要包括一般公共預(yù)算撥款收入和政府性基金撥款收入。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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