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索引號(hào): 11341700MB0333710K/201708-00001 組配分類: 部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市信訪局 主題分類:
名稱: 宣城市信訪局2016年部門決算公開及“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 文號(hào):
發(fā)布日期: 2017-08-15
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組配分類: 部門決算
發(fā)布機(jī)構(gòu): 市信訪局
主題分類:
名稱: 宣城市信訪局2016年部門決算公開及“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
文號(hào):
發(fā)布日期: 2017-08-15
宣城市信訪局2016年部門決算公開及“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
發(fā)布時(shí)間:2017-08-15 08:52 來源:宣城市信訪局 瀏覽次數(shù): 字體:[ ]

   宣城市信訪局2016年部門決算情況

 

 

    一、部門主要職能
    (一)貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)群眾工作暨信訪工作的方針政策;擬定有關(guān)群眾工作暨信訪工作的意見和方案。
    (二)負(fù)責(zé)受理群眾來信、來電,接待群眾來訪;處理國內(nèi)群眾和境外人士向市委、市政府、市領(lǐng)導(dǎo)、市信訪局提出的信訪事項(xiàng);辦理申請(qǐng)市政府復(fù)查復(fù)核的信訪事項(xiàng)。
    (三)負(fù)責(zé)暢通信訪渠道,征集意見建議,分析社情民意;負(fù)責(zé)開展矛盾糾紛排查,推動(dòng)解決群眾合理訴求。
    (四)負(fù)責(zé)開展調(diào)查研究,綜合分析信訪信息,總結(jié)推廣各地、各部門群眾工作暨信訪工作經(jīng)驗(yàn),提出完善有關(guān)政策和改進(jìn)工作的建議,履行“三項(xiàng)建議”(改進(jìn)工作建議、完善政策解決問題建議、給予行政處分建議)職權(quán)。
    (五)承辦上級(jí)信訪部門和市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪事項(xiàng),向縣市區(qū)和市直部門轉(zhuǎn)、交辦信訪事項(xiàng)并負(fù)責(zé)催辦、督辦;對(duì)全局性信訪工作部署的落實(shí)情況進(jìn)行檢查。
    (六)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門、跨行業(yè)和人事分離、人戶分離、人事戶分離的重要信訪事項(xiàng);協(xié)調(diào)處理群眾進(jìn)京去省來市的信訪;配合處置越級(jí)訪、集體上訪、異常上訪和其他突發(fā)性信訪事件;負(fù)責(zé)市本級(jí)聯(lián)合接訪工作。
    (七)組織實(shí)施全市信訪工作責(zé)任目標(biāo)考核;指導(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)工作;組織業(yè)務(wù)培訓(xùn);檢查協(xié)調(diào)各地、各部門信訪工作和開展對(duì)外交流。
    (八)加強(qiáng)信訪干部隊(duì)伍建設(shè),指導(dǎo)全市信訪基層基礎(chǔ)工作;負(fù)責(zé)信訪法規(guī)宣傳,組織調(diào)研,探索新時(shí)期群眾工作和信訪工作新思路。
    (九)負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市(含上級(jí)交辦)重點(diǎn)信訪事項(xiàng)(信訪積案)依法化解工作;組織實(shí)施訴訪分離、依法分類處理信訪投訴請(qǐng)求工作。
    (十)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
    二、部門決算單位構(gòu)成
    從決算單位構(gòu)成看,2016年度納入部門決算編制范圍的單位共1個(gè)。即:市信訪局本級(jí)(含市群眾來訪聯(lián)合接待服務(wù)中心),與預(yù)算保持一致。
    詳細(xì)情況見下表:

       201708150907392789_iDy818O3.png
    三、市信訪局2016年度部門決算報(bào)表

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    四、市信訪局2016年度部門決算說明
    (一)2016年度收入支出決算情況說明
    2016年度收入總計(jì)625.98萬元,支出總計(jì)625.98萬元。與2015年相比,收入總計(jì)增加108.88萬元,增長21%;支出總計(jì)增加54.8萬元,增長10.5%,主要原因:一是基本工資調(diào)整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進(jìn)信訪工作制度改革,在建設(shè)“陽光信訪、法治信訪、責(zé)任信訪”等方面經(jīng)費(fèi)投入。
    (二)2016年度收入決算情況說明
    本年度收入合計(jì)571.18萬元,其中:財(cái)政撥款收入571.18萬元,占100%。
    (三)2016年度支出決算情況說明
    本年度支出合計(jì)571.18萬元,其中:基本支出340.98萬元,占55.5%;項(xiàng)目支出230.2萬元,占44.5%。
    (四)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

    2016年度財(cái)政撥款收入總計(jì)571.72萬元,支出總計(jì)571.72萬元,與2015年相比,財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)增加54.62萬元,增長10.6%。主要原因:一是基本工資調(diào)整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進(jìn)信訪工作制度改革,在建設(shè)“陽光信訪、法治信訪、責(zé)任信訪”等方面經(jīng)費(fèi)投入。
    (五)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
    1.財(cái)政撥款支出決算總體情況
    2016年度財(cái)政撥款支出571.18萬元,與2015年相比,財(cái)政撥款支出增加148.18萬元,增加35%。主要原因:一是基本工資調(diào)整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進(jìn)信訪工作制度改革,在建設(shè)“陽光信訪、法治信訪、責(zé)任信訪”等方面經(jīng)費(fèi)投入。
    2.財(cái)政撥款支出決算具體情況
    (1) “一般公共服務(wù)”2016年度決算522.21萬元,比2015年增加129.31萬元,增加32.1%,主要原因:一是基本工資調(diào)整后基本支出需求增加,收入隨之增加;二是推進(jìn)信訪工作制度改革,在建設(shè)“陽光信訪、法治信訪、責(zé)任信訪”等方面經(jīng)費(fèi)投入。其中“行政運(yùn)行”決算522.21萬元,主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。“其他一般公共服務(wù)支出”為0元。
    (2)“社會(huì)保障和就業(yè)”2016年度決算39.77萬元,比2015年增加9.67萬元,增長32.1%,主要原因是基本工資調(diào)整后退休費(fèi)增加。其中“歸口管理的行政單位離退休”決算39.77萬元,主要用于局機(jī)關(guān)離退休人員支出;“事業(yè)單位離退休”決算0元。
    (六)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
    2016年度財(cái)政撥款基本支出340.98萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)235.08萬元,主要包括基本工資31.73萬元、津貼補(bǔ)貼109.27萬元,獎(jiǎng)金6.76萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.4萬元、退休費(fèi)39.77萬元、救濟(jì)費(fèi)20.94萬元、醫(yī)療費(fèi)1.79萬元、生活補(bǔ)助3.6萬元、住房公積金17.15萬元、提租補(bǔ)貼2.79萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.88萬元;公用經(jīng)費(fèi)105.9萬元,主要包括辦公費(fèi)17.72萬元、印刷費(fèi)3.5萬元、咨詢費(fèi)0.12萬元、水費(fèi)0.15萬元、電費(fèi)2.99萬元、郵電費(fèi)8.49萬元、物業(yè)管理費(fèi)6.21萬元、差旅費(fèi)30.96萬元、維修(護(hù))費(fèi)16.78萬元、會(huì)議費(fèi)4.27萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.99萬元、專用材料費(fèi)4.93萬元、勞務(wù)費(fèi)2.34萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.62萬元、其他商品服務(wù)支出1.83萬元。
    (七)2016年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
    我局2016年度沒有政府性基金財(cái)政撥款收入和支出。
    (八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
    1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2016年度宣城市信訪局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)105.9萬元,主要用于保障單位運(yùn)轉(zhuǎn),用于購買貨物和服務(wù)。
    2.政府采購情況。
    2016年度宣城市信訪局無政府采購支出。
    3.國有資產(chǎn)占有使用情況
    截止2016年12月31日,宣城市信訪局共有車輛1輛(歸下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)市群眾來訪聯(lián)合接待服務(wù)中心管理使用)。
    4.預(yù)算績效管理工作開展情況
    2016年,市信訪局按照指向明確、合理可行的原則,對(duì)4個(gè)項(xiàng)目支出編制了績效目標(biāo),涉及財(cái)政資金230.2萬元。全年共組織對(duì)4個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了績效評(píng)價(jià),涉及財(cái)政資金230.2萬元。評(píng)價(jià)結(jié)果顯示,達(dá)到預(yù)期績效目標(biāo)。
    五、名詞解釋
    1.財(cái)政撥款收入:指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金
    2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    3.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    4.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

 

 

 

宣城市信訪局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

 

    一、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

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    二、2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
    宣城市信訪局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算為12.94萬元,完成年初預(yù)算的59.7%。為全面反映“三公”經(jīng)費(fèi)支出,本次公布的“三公”經(jīng)費(fèi)決算為部門匯總數(shù),包含局本級(jí)和局屬單位。其中:因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,完成年初預(yù)算的100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.54萬元,完成年初預(yù)算的68%。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為4.4萬元,完成年初預(yù)算的48.3%。具體情況如下:
    (一)因公出國(境)費(fèi)支出0萬元,與2015年度決算相比,無變化。
    (二)公務(wù)接待費(fèi)支出8.54萬元, 與2015年度決算相比,減少4.02萬元,下降(增長)32%,下降(增長)的原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待的批次和人次。2016年宣城市信訪局國內(nèi)公務(wù)接待共102批次,854人次。國(境)外公務(wù)接待共0批次,0人次。經(jīng)費(fèi)使用貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、市委30條要求,嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》、《宣城市市直單位接待經(jīng)費(fèi)管理暫行辦法》(財(cái)行〔2013〕205號(hào))、《宣城市黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》(宣辦發(fā)〔2015〕23號(hào))相關(guān)規(guī)定。
    (三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4.4萬元,與2015年度決算相比,減少4.7萬元,下降51.6%,下降的原因是嚴(yán)格公務(wù)用車審批,提倡公共交通。2016年沒有安排公務(wù)用車購置費(fèi),全部為公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),包括車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、公務(wù)用車平臺(tái)調(diào)車費(fèi)等支出,主要用于公務(wù)調(diào)研和傳送機(jī)要文件。2016年,宣城市信訪局機(jī)關(guān)及所屬單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
聯(lián)系方式:宣城市信訪局政務(wù)公開電子郵箱:xcxfj@163.com。